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1、“董事應(yīng)施行一套完善的內(nèi)部控制系統(tǒng),并定期對該系統(tǒng)進行復(fù)核。”這屬于以下哪個項目的要求()。
A.《內(nèi)部控制框架》
B.美國上市公司會計監(jiān)管委員會(PCAOB)發(fā)布的“審計準則第5號”
C.中國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
D.特恩布爾報告
2、下列選項中,屬于偵察式控制活動的是( )。
A.比較總賬與銀行對賬單的現(xiàn)金余額
B.授權(quán)
C.制定員工操作守則
D.出納與會計分別由不同人擔(dān)任
3、甲企業(yè)擁有多個產(chǎn)品部門,過去經(jīng)常發(fā)生各產(chǎn)品部門爭奪資源的事情。為此,該企業(yè)內(nèi)部成立了管理委員會,主要成員包括各產(chǎn)品部門的主管和各職能部門的主管。其目的是通過各部門成員定期會面,來檢驗企業(yè)總體目標的完成情況并討論企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展問題,增進部門間的合作。根據(jù)以上信息可以判斷這屬于(?。?/p>
A.人員控制
B.監(jiān)督及管理控制
C.組織控制
D.實物控制
4、甲企業(yè)管理層發(fā)現(xiàn)公司賬簿上的存貨總額與盤點記錄相差較大,于是成立小組進行調(diào)查,并把調(diào)查結(jié)果及加強內(nèi)部控制的建議上報給最高領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)以上信息可以判斷,該公司管理層的這種行為屬于(?。?/p>
A.授權(quán)
B.記錄
C.復(fù)核
D.報告
5、下列關(guān)于資金運營活動的說法中不正確的是( )。
A.未經(jīng)授權(quán)不得經(jīng)辦資金收付業(yè)務(wù)
B.出納人員根據(jù)資金收付憑證等級日記賬
C.印章與空白票據(jù)統(tǒng)一由出納保管
D.會計對相關(guān)憑證進行橫向復(fù)核和縱向復(fù)核
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