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內(nèi)蒙古3月面授:各稅種48點爭議處理與稽查應(yīng)對誤區(qū)規(guī)避

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2013/02/21 10:51:11 字體:

  【課程背景】

  無論您是老板還是財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計主管,在全面嚴(yán)稽查的時代,您終將遭遇稅務(wù)稽查!面對嚴(yán)峻的稅務(wù)稽查形勢,您準(zhǔn)備好了么?本期課程,徐老師為您準(zhǔn)備了48個實用案例及真實解決方案。從財務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策,針對企業(yè)常見的財務(wù)處理中存在的涉稅問題提出建議,以提高財務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實踐操作能力。

  這是一堂“與時俱進(jìn)”系統(tǒng)學(xué)習(xí)稅收政策的課程:政策更新直到講課前;

  這是一堂防范稅務(wù)稽查風(fēng)險的課程,緊緊跟隨稅務(wù)稽查的步伐,解析熱點疑難問題稅務(wù)稽查風(fēng)險;

  這是一堂解決實際問題的答疑課,課程預(yù)留答疑板塊,針對學(xué)員預(yù)先準(zhǔn)備好的問題或現(xiàn)場的提問,現(xiàn)場解答疑難問題;

  這是一堂注重客戶體驗的精品課,課程內(nèi)容豐富實用、生動活潑!

  【受益對象】企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等 

  【主辦單位】正保會計網(wǎng)校|正保會計網(wǎng)校內(nèi)蒙服務(wù)中心

  【培訓(xùn)時間】3月19-20日(周二、周三)

  【培訓(xùn)地點】呼和浩特市興安南路60號金歲大酒店

  【相關(guān)費用】會員免費;非會員2680/人(含培訓(xùn)、資料及午餐費用)加入會員>>   

  【咨詢電話】0471-3911905   傳真:0471-3911710

  【主講專家】徐珺婷

  現(xiàn)任杭州正瑞稅務(wù)師事務(wù)所有限公司董事長。中央財大客座教授、浙江大學(xué)時代總裁班稅收主講人、中國注冊稅務(wù)師協(xié)會特聘專家、浙江省注冊稅務(wù)師協(xié)會教育會委員。稅務(wù)籌劃實操專家,中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、法律碩士。從事會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所會計審計和稅務(wù)籌劃,具有十多年的企業(yè)財務(wù)稅收咨詢經(jīng)驗。擔(dān)任多家上市公司稅收顧問。

  【課程大綱】

  一、企業(yè)所得的爭議問題處理及稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧

  1、權(quán)責(zé)發(fā)生制和實質(zhì)重于形式原則的應(yīng)用

  2、應(yīng)計未計費用、應(yīng)提未提折舊等問題

  3、哪些預(yù)提費用可以不需要納稅調(diào)整稅前扣除

  4、應(yīng)付未付作收入納稅問題

  5、租賃收入及合同簽到技巧

  6、代收代付水電費的涉稅應(yīng)對技巧

  7、各級政府及部門補貼收入的納稅問題

  8、不征稅收入相關(guān)涉稅處理

  9、拆遷補償相關(guān)涉稅處理

  10、股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)涉稅處理

  11、金融企業(yè)同期同類貸款利率新解釋

  12、關(guān)聯(lián)方統(tǒng)借統(tǒng)貸費用的稅務(wù)問題處理

  13、抽資相關(guān)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對

  14、新稅法下開辦費如何正確處理

  15、財產(chǎn)損失稅前扣除的納稅問題

  16、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)所得稅涉稅處理

   以上問題附16個真實案例

  二、個人所得稅的爭議問題處理及稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧

  1、新個人所得稅法實施后應(yīng)考慮的三個方面問題

  2、勞務(wù)報酬與工資薪金征稅的區(qū)別

  2、個人股權(quán)評估增值轉(zhuǎn)增資本征稅的問題

  3、單位欠發(fā)職工工資一次性補發(fā)應(yīng)當(dāng)怎樣計算個人所得稅

  4、促銷活動向個人贈送的禮品應(yīng)否扣繳個人所得稅

  5、企業(yè)為個人承擔(dān)的個人所得稅如何計征個人所得稅

  6、個人通訊費交通補貼怎樣計算征收個人所得稅

  7、企業(yè)職工出差補助、誤餐補助、“車改補貼”征稅問題

  8、為企業(yè)高管人員購買住房,支付房款征稅問題

  9、工資總額的"五項補貼"如何繳納個人所得稅

  10、董事費怎樣計算個人所得稅

  11、個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎樣征收個人所得稅

  12、個人處置“打包”債權(quán)計算個稅問題

  13、個人違約金收入納稅問題分析

  14、股東被查補稅款的幾種情形分析

  15、扣繳個人稅款中容易出現(xiàn)的問題

   以上問題附15個真實案例

  三、增值稅、營業(yè)稅爭議問題處理及稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧

  1、哪些進(jìn)項稅額可以抵扣問題解析

  2、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間爭議問題

  3、銷售舊貨與銷售廢舊物資征稅問題

  4、企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓征收增值稅爭議問題

  5、銷售折扣的增值稅處理問題

  6、銷售價格偏低不調(diào)整征稅的處理問題

  7、付款方與開票方不一致的處理對策

  8、混合銷售的正確判斷及處理問題

  9、如何取得合法營業(yè)稅發(fā)票問題

  10、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)增值稅涉稅處理

  11、支付境外勞務(wù)征免稅的處理問題

  12、物業(yè)經(jīng)營管理等營改增的相關(guān)銜接及對策

   以上問題附12個真實案例

  四、其他稅收爭議問題處理及調(diào)整稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧

  1、土地使用權(quán)價值是否計入房產(chǎn)原值納稅問題

  2、房產(chǎn)稅的其他納稅問題

  3、印花稅計稅依據(jù)納稅問題

  4、企業(yè)納稅自查補稅的處罰問題

  5、稅款追繳期限和處罰期限的問題

   以上問題附5個真實案例

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