上海金山審計局出臺督辦審計整改內部操作規(guī)程
日前,上海市金山區(qū)審計局為有效貫徹落實《金山區(qū)關于加強審計整改工作的實施意見》、《金山區(qū)關于落實審計整改工作的操作辦法》,出臺了《金山區(qū)審計局關于落實審計整改工作的內部操作規(guī)程》,明確五項措施,狠抓審計整改工作,確保審計結果有效運用,切實提高審計效能。
——明確了督辦審計整改的要求。一是要把督辦審計整改落實納入審計業(yè)務工作的重要組成部分,與審前調查、審計實施具有同等重要作用;二是要把審計整改情況納入審計公開范圍,進一步推行審計結果公開制度,以促進審計整改工作有效落實;三是要把督辦審計整改落實情況作為年度優(yōu)秀項目評選的重要條件之一,著力打造“精品項目”。
——明確了督辦審計整改的內容。一是審計決定書中的審計處理處罰決定的執(zhí)行情況;二是審計報告中要求被審計單位進一步查實、清理、糾正,以及追究有關責任人員責任事項的落實情況;三是被審計單位及有關部門、單位對審計機關提出的完善管理、加強內控、提高效益等方面的審計建議的采納情況;四是有關部門對審計機關移送處理事項、要求協(xié)助配合事項、申請強制執(zhí)行事項等處理、落實情況;五是其他需要整改落實的事項。
——明確了督辦審計整改的職責。督辦審計整改實行分級責任制。審計組明確1名審計整改聯(lián)絡員具體負責對實施項目的整改工作;業(yè)務科室負責人負責對本科室審計項目整改情況催辦檢查;審計監(jiān)督科負責對全局審計項目整改工作的督辦工作,并定期向局長室報告督辦審計整改情況。
——明確了督辦審計整改的流程。審計組在審計決定、審計報告送達被審計單位之日起30天內,對被審計單位提交的審計整改工作方案進行檢查;90天內向所在科室提交審計組督辦審計整改報告。業(yè)務科室在審計組提交《金山區(qū)審計局審計項目整改情況表》和審計整改工作報告10天內,向審計監(jiān)督科提交《金山區(qū)審計局審計整改情況統(tǒng)計表》、科室督辦審計整改報告。審計監(jiān)督科在業(yè)務科室提交的《金山區(qū)審計局審計項目整改情況表》、《金山區(qū)審計局審計整改情況統(tǒng)計表》、審計組督辦審計整改報告、業(yè)務科室督辦審計整改報告后及時組織整改回訪抽查,每季度向局長室提交督辦審計整改和整改回訪抽查報告。
——明確了督辦審計整改的協(xié)調。對在審計整改回訪中發(fā)現(xiàn)整改落實有難度的,由審計監(jiān)督科牽頭召集由業(yè)務科室負責人、審計組長、審計整改聯(lián)絡員等相關人員參加的督辦審計整改協(xié)調會,分析落實督辦審計整改情況,商定督辦工作的具體實施。重大審計項目還應從有關部門聘請1-2名審計整改聯(lián)絡員,跟蹤督促、檢查整改情況。
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