问题已解决
本期未認證的發(fā)票(待認證抵扣),申報增值稅的時候需要填寫在哪里嗎?還是本期不用填寫,待實際認證的時候,直接填寫在 本期認證相符且本期抵扣那里?
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沒有認證的計待認證,不用申報,對的,認證之后填寫到本期認證相符且本期申報抵扣的
2019 01/13 17:55
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2019 01/13 18:09
好噠,感謝老師,,
老師,再麻煩請問下,
要申報12月份時,發(fā)現(xiàn)填寫之后,前面申報的增值稅進項待抵扣金額不一致(具體造成差異月份和金額還沒查明)。如果查明是前面月份收入申報多了,那這個月可以少申報一些(或者申報少了,這次多申報一些)嗎?
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答疑郭老師 
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2019 01/13 19:38
最好是去修改之前的報表,除非是無票收入
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2019 01/13 19:54
老師,已經(jīng)申報過的增值稅申報表也修改了是吧?
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答疑郭老師 
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2019 01/13 19:56
得去稅務局修改,帶上正確的報表,公章,具體的可以咨詢下稅務局
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2019 01/13 20:10
好噠好噠,,感謝老師
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答疑郭老師 
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2019 01/13 20:11
不用客氣的
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