問題已解決
我們這個季度有應(yīng)交稅費,又是免征的怎么做賬,是不是在4月做個轉(zhuǎn)出1-3月增值稅,借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入…減免稅款
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速問速答是的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目的分錄。
2019 04/11 10:24
84785040
2019 04/11 10:28
還有個問題 昨天的那個應(yīng)交稅費那里系統(tǒng)里多了0.03,你說做營業(yè)外支出,分錄是貸方是營業(yè)外支出,那借方是什么科目呢?摘要怎么寫呢
84785040
2019 04/11 11:25
老師,我看網(wǎng)上說可以用一季度盈利來彌補上年虧損,準(zhǔn)確不呢,因為不想交稅
84785040
2019 04/11 11:28
老師 你只要回復(fù)我11點25提問的這個問題就可以了 前面的那個不用回復(fù) 謝謝老師了
張艷老師
2019 04/11 13:03
我看網(wǎng)上說可以用一季度盈利來彌補上年虧損,準(zhǔn)確不呢,因為不想交稅----------現(xiàn)在是申報一季度所得稅預(yù)繳,目前申報表的彌補以前年度虧損的項目是灰色的,是不可以填寫的,因為還沒有整體完成所得稅匯算清繳的。
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