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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額需要處理嗎
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速問(wèn)速答你好,可以期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅.如果你公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進(jìn)銷項(xiàng)稅額分開單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),
2019 04/16 06:09
牛老師
2019 04/16 06:10
最后再通過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
84785034
2019 04/16 11:05
我結(jié)轉(zhuǎn)的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減減免稅款,也就是應(yīng)交增值稅的金額,正確嗎
牛老師
2019 04/16 11:20
你好,是的,就是你公司當(dāng)月的應(yīng)納稅額。
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