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公司為一般納稅人,5月份開了150萬的銷項發(fā)票,在六月要交增值稅123853.21元,但是我們之前有留底7萬多,5月收到進項票又抵扣了4萬多。在六月報稅稅款抵扣完不夠我們又交了5376.96元的增值稅,我怎么做分錄

84785046| 提问时间:2019 06/17 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 5月份 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 5376.96 貸:應交稅費——未交增值稅 5376.96 6月份 借:應交稅費——未交增值稅 5376.96 貸:銀行存款 5376.96
2019 06/17 16:19
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