公司為一般納稅人,5月份開了150萬的銷項發(fā)票,在六月要交增值稅123853.21元,但是我們之前有留底7萬多,5月收到進項票又抵扣了4萬多。在六月報稅稅款抵扣完不夠我們又交了5376.96元的增值稅,我怎么做分錄
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