問題已解決

財務(wù)會計和預(yù)算會計之間有關(guān)聯(lián)公式嗎,比如資金結(jié)存和零余額通過什么等式可以相等,

84785040| 提問時間:2019 08/16 19:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
財務(wù) 會計和預(yù)算會計之前是沒有等式關(guān)系的。 因為核算范圍不同,預(yù)算會計只能預(yù)算資金核算。
2019 08/16 20:03
84785040
2019 08/16 20:05
好的 兩者不會相等吧 我按照新政府會計制度做的不相等 各自平賬了
84785040
2019 08/16 20:05
資金結(jié)存和零余額
84785040
2019 08/16 20:07
還有補扣的社保 公積金 沒支付,借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會計不做賬 這樣對不?老師
陳詩晗老師
2019 08/16 20:14
如果你都是支付的去年的,然后去年的結(jié)余資金你沒有在預(yù)算會計錄入期初,是不做處理的。
84785040
2019 08/16 20:17
是支付今年的 一月份按新工資補扣了增資部分社保公積金,還沒補繳,只交了原來沒增資部分的社保公積金,
84785040
2019 08/16 20:19
補扣時是,借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金 預(yù)算會計沒做賬,是不是要到以后支付的時候預(yù)算會計再做賬,有點疑惑
陳詩晗老師
2019 08/16 21:25
是的。同學(xué) 你實際支付的時候 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
84785040
2019 08/16 21:26
好的 謝謝老師
陳詩晗老師
2019 08/16 21:28
不客氣,祝你工作愉快
84785040
2019 08/16 21:31
老師 我新舊銜接的時候,舊賬沒有財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),收支相等,但是有財政應(yīng)返還額度三十多萬,這個銜接到新制度預(yù)算會計資金結(jié)存為0吧?然后財務(wù)會計才是直接轉(zhuǎn)過來 這樣做對嗎
陳詩晗老師
2019 08/16 22:12
處理是對的 計入財政應(yīng)返還額度處理
84785040
2019 08/16 22:21
好的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~