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請問我本月取得增值稅專用發(fā)票但是沒有抵扣,下月抵扣,本月入賬是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎?

84784963| 提問時間:2019 08/30 10:30
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,學(xué)員是的,本月入賬是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”
2019 08/30 10:32
84784963
2019 08/30 10:41
請問我之前取得增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證但已入賬,比如 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)1000(包括增值稅) 貸:銀行存款1000 但我本月把這張發(fā)票抵扣了,那我本月應(yīng)做的分錄是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(抵扣的稅額) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)紅字)
五條悟老師
2019 08/30 10:50
您好,如果是上個月 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣) 貸:銀行存款 這個月你就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(j進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣)
84784963
2019 08/30 10:57
這張是我去年入的賬,當(dāng)時也沒有認(rèn)證,直接按照含稅金額入賬,但這個月我把這張發(fā)票去認(rèn)證了,那是不是只要把含稅的部分紅沖掉就可以?比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(發(fā)票上的稅額) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)(負(fù)數(shù)紅字)
五條悟老師
2019 08/30 11:09
您好,沖掉重新入吧
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