問題已解決
老師,我7月份多開了一張紅字信息表,導(dǎo)致8月初交稅的時候多交了稅款,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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速問速答你好!你多開的一張紅字發(fā)票信息,
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納 稅款
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019 08/30 19:02
84784988
2019 08/31 08:06
老師只寫借轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅,貸未交增值稅,是不是不對
苳苳老師
2019 08/31 10:46
但是你也得把第一步的分錄加上,中間的結(jié)轉(zhuǎn)有些單位沒做,就看你們單位需要結(jié)平應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目不
84784988
2019 08/31 11:02
這個多交的必須寫到主營業(yè)務(wù)成本嗎
苳苳老師
2019 08/31 12:15
恩,因為你已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了,如果不進成本,你的應(yīng)交交稅費下面的科目金額無法平
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