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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司就小規(guī)模納稅人,收到一張購買電腦的專票,怎么做賬
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借:固定資產(chǎn)。
貸:現(xiàn)金和銀行存款。
2019 10/12 13:42
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2019 10/12 13:42
借:固定資產(chǎn)。
貸:現(xiàn)金和銀行存款。
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2019 10/12 13:54
老師是不是這樣入賬:借:固定資產(chǎn) 14399 貸:現(xiàn)金14399 還是借:12412.93 貸:12412.93
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2019 10/12 13:58
全額寫上。。。。。
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2019 10/12 14:03
你看看票呀,老師,我就不知寫哪個(gè)金額
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2019 10/12 14:07
14399,。。。。。
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2019 10/12 14:10
老師,我現(xiàn)在有2018年的費(fèi)用票,現(xiàn)在能不能做在2019年9月份的賬里
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2019 10/12 14:20
不能了的。。。。
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2019 10/12 14:52
如果是2019年7月份的費(fèi)用票,能不能做在2019年9月份
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2019 10/12 14:53
可以的(⊙o⊙)哦
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2019 10/12 14:58
是不是一個(gè)年度的費(fèi)用票可以隔月做賬,如果不在同一年度的費(fèi)用票,是不可以做的
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2019 10/12 15:11
暫估的費(fèi)用可以隔月,一般都當(dāng)期費(fèi)用入當(dāng)期
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2019 10/12 15:29
還有一個(gè)問題,明細(xì)賬里本年利潤借方:19278.15 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤金額:-19278.15元,我現(xiàn)在換軟件了,起初數(shù)據(jù)里19278.15是填在本年利潤里還是填在未分配利潤里
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2019 10/12 16:28
未分配利潤里面。
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2019 10/12 16:54
老師,我還有套賬本年利潤明細(xì)賬借方:53626.27 未分配利潤借方:500 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是-54126.27(53626.27+500),新?lián)Q軟件里起初數(shù)據(jù)要不要分開填
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2019 10/12 17:09
分開填。。。。。
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2019 10/12 17:11
我剛開始拍給你的那張電腦的專票是2018年的現(xiàn)在可以做固定資產(chǎn)入賬嗎
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2019 10/12 17:19
可以的(⊙o⊙)
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