問(wèn)題已解決

老師,什么是增值稅納稅申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)稅改征增值稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/23 14:39
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
同學(xué)你好,這個(gè)附表填寫的內(nèi)容是針對(duì)采用差額征稅的情況下可以扣除的金額填寫的表。
2019 10/23 14:41
趙英老師
2019 10/23 14:42
比如,建筑行業(yè)中,分包時(shí)采用差額計(jì)稅。扣除的是支付給分包商的款項(xiàng)。
84784958
2019 10/23 14:42
沒(méi)有差額征收,但是給填報(bào)了,會(huì)有什么影響嗎?
趙英老師
2019 10/23 14:56
你填的什么內(nèi)容呢,如果確屬不對(duì),可以將申報(bào)表作廢重置,重新報(bào)一次。
84784958
2019 10/23 15:00
嗯 謝謝老師
84784958
2019 10/23 15:01
我們的收入確實(shí)不屬于差額征稅
趙英老師
2019 10/23 15:03
不客氣同學(xué),那就重新報(bào)一下。
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