问题已解决
2018年做了借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2019年做實(shí)際支出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做借方其他應(yīng)付款 貸方領(lǐng)余額 那預(yù)算會(huì)計(jì)要怎么做



你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
2020 03/12 09:30

84784974 

2020 03/12 09:32
那我這個(gè)是涉及支出了吧,那預(yù)算會(huì)計(jì)借方用什么

紫藤老師 

2020 03/12 09:33
你好,往來(lái)款對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目的

84784974 

2020 03/12 09:36
意思我這邊還是要做行政支出業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)?但是2018年我已經(jīng)做了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)了

紫藤老師 

2020 03/12 09:36
你好,往來(lái)款沒有對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目的

紫藤老師 

2020 03/12 09:37
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)就可以了

84784974 

2020 03/12 09:38
那我是不是重復(fù)做支出?應(yīng)為2018年我是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付賬款

紫藤老師 

2020 03/12 09:39
借方其他應(yīng)付款 貸方收入就可以了

84784974 

2020 03/12 09:41
不明白,我用的是零余額啊借其他應(yīng)付款,貸領(lǐng)余額那么預(yù)算會(huì)計(jì)分錄呢?

紫藤老師 

2020 03/12 09:43
你好,往來(lái)款沒有對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)科目的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)

84784974 

2020 03/12 09:45
那預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存零余額年末是為零嗎?

紫藤老師 

2020 03/12 09:45
預(yù)算會(huì)計(jì)的資金結(jié)存零余額年末是為零

84784974 

2020 03/12 09:47
那我這筆錢還是要做預(yù)算,不做的話就差這筆錢,期末不為零了?

紫藤老師 

2020 03/12 09:47
借方其他應(yīng)付款 貸方 收入。
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存

84784974 

2020 03/12 09:50
我是授權(quán)支付的不用收入我現(xiàn)在做的分錄是借其他應(yīng)付款 貸零余額賬戶用款額度 然后預(yù)算會(huì)計(jì)做借資金結(jié)存-貨幣資金 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 這樣的分錄對(duì)不對(duì)

紫藤老師 

2020 03/12 09:51
借方其他應(yīng)付款 貸方 零余額賬戶用款額度。
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存

84784974 

2020 03/12 09:54
問題是2018年我做了一筆借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)貸其他應(yīng)付款這樣支出不是重復(fù)了?

紫藤老師 

2020 03/12 09:55
你好,2018年的時(shí)候還沒有業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)。2019年的時(shí)候才開始改革的
