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去年的賬 ,沒有發(fā)票入賬了借:管理費用_房租, 貸:銀行存款 怎么調賬
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速問速答你好,匯算前能取得發(fā)票么?
2020 03/13 17:25
84784971
2020 03/13 17:28
不能
立紅老師
2020 03/13 17:29
你好,如果不能取得發(fā)票,需要將以前的分錄紅沖
借:管理費用 負數
借:預付賬款 負數
因為銀已經付出去了,我們做預付賬款
然后在19年匯算時調增綱費用就可以。
84784971
2020 03/13 17:51
去年銀行存款付出去了4000元的房租,但是只收到了2969.07元的發(fā)票。
但是去年的分錄是這樣做的
借:管理費用-房租4000
貸:銀行存款 4000
借:管理費用-房租2969.07
貸:其他應付款 2969.07
84784971
2020 03/13 17:52
今年怎么調整去年的賬啊
立紅老師
2020 03/13 18:18
你好,先將這筆分錄紅沖,這個是不對的
借:管理費用-房租 負數2969.07
貸:其他應付款 負數2969.07
再做
借:管理費用 負數1030.93
借:預付賬款 正數 1030.93
84784971
2020 03/13 19:08
去年的報表已經不能動了
立紅老師
2020 03/13 19:09
你好,不需要調去年的報表的。今年匯算時做費用調增就可以
84784971
2020 03/13 19:09
老板要求按照以前年度損益做賬,怎么按照以前年度損益這個科目做賬啊
立紅老師
2020 03/13 19:20
你好,現在匯算清繳沒結束,是不用以前年度損益調整的
如果用以前年度損益調整
貸:其他應付款 負數 2969.07
貸:以前年度損益調整 正數2969.07
再做
借:預付賬款 正數 1030.93
貸:以年年度損益調整 正數 1030.93
借:以前年度損益調整 (2969.07加上1030.93)*25%
貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 (2969.07加上1030.93)*25%
最后將以年年度損益調整差額轉入利潤分配
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配——未分配利潤
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