問題已解決
老師,做賬的時候,11月份工資沒有計提,12月份直接做的分錄,發(fā)放11月份工資 借 管理費用 工資 貸 銀行存款。12月份也沒有計提工資,直接在12月份做的發(fā)放11月份工資 借 管理費用 貸 銀行存款。從來沒有計提過工資,在下月直接做的上月工資用費用發(fā)出去了,老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答去年的就那樣吧
今年開始按月計提
次月發(fā)放
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的)
貸銀行存款
2020 04/21 23:33
84785028
2020 04/21 23:37
老師,那去年12月份做賬的時候沒有計提12月份工資做的發(fā)放11月份工資,12月份那筆工資現(xiàn)在怎么做賬
郭老師
2020 04/21 23:48
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
84785028
2020 04/21 23:54
老師,那如果不在20年調(diào)賬,在19年12月怎么調(diào)賬
郭老師
2020 04/21 23:56
上面第一個回復(fù)第一個分錄
84785028
2020 04/21 23:58
好的,謝謝老師
郭老師
2020 04/22 00:12
不用客氣的,我
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