問題已解決
待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答認證時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅)
轉(zhuǎn)出時 借:管理費用/**費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020 05/07 11:14
84784948
2020 05/07 16:29
認證時貸方不是應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?
84784948
2020 05/07 16:30
該筆費用已計提,計提時,借方是管理費用,應(yīng)交稅費-待認證
彩麗老師
2020 05/07 16:58
你收到發(fā)票做的是 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款
認證時就是 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅
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