問題已解決
請問老師,已經(jīng)勾選認證且申報過的進項稅有一筆金額不能抵扣,本期填寫申報表的時候是不是直接把這筆在增值稅表里手動填寫至進項稅轉出欄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是的,把需要進項轉出的金額填在表二的相應的轉出欄就可以,賬上也要做一張對應的分錄
借:成本費用等
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020 07/15 09:24
84785008
2020 07/15 09:25
申報表和進項稅認證統(tǒng)計表不一致沒關系嗎?
路老師
2020 07/15 09:29
申報表的進項稅 和 發(fā)票認證平臺的進項稅 要一致
申報表的進項稅是直接從發(fā)票認證平臺取數(shù)過來的
84785008
2020 07/15 09:30
問題就在我已認證在五月已申報了,但是這個現(xiàn)在不能抵扣要怎么操作呢
路老師
2020 07/15 09:35
把需要進項轉出的金額 填在 表二的相應的轉出欄就可以(表二的14-23欄),這個轉出金額跟進項稅認證統(tǒng)計表不一致沒關系
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