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月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎? 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額

84785027| 提问时间:2020 08/14 11:39
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020 08/14 11:40
84785027
2020 08/14 11:43
你好,一般是怎么操作的,能不能和我說一下
宋生老師
2020 08/14 11:49
你好!如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不用做分錄的,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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