問(wèn)題已解決

老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款5萬(wàn)元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬(wàn)元,我應(yīng)該怎樣處理?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/28 21:59
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果不計(jì)提那么直接做相反分錄沖銷即可。 借:其他應(yīng)付款5萬(wàn) 貸管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬(wàn)
2020 11/28 22:01
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