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老師,應付賬款的二級科目可以是個人嗎?
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速問速答您好,二級科目可以是個人的
2021 03/31 14:49
84784997
2021 03/31 14:50
收到200萬承兌怎么做賬?
東老師
2021 03/31 14:52
借:應收票據(jù) 貸:應收賬款
84784997
2021 03/31 14:55
前期沒有掛應收
84784997
2021 03/31 14:55
前期掛應收的分錄怎么做?
東老師
2021 03/31 15:01
借:應收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項稅
84784997
2021 03/31 15:07
前期直接做借應收賬款貸應收票據(jù)? ?可以嗎
東老師
2021 03/31 15:08
不行,你得確認收入才行啊
84784997
2021 03/31 15:09
老師是工地上直接給的票據(jù),我們接著又付出去了
東老師
2021 03/31 15:09
哦,那可以是你說的這么做
84784997
2021 03/31 15:12
就是我前期直接做借應收賬款 貸應收票據(jù)? 。收到票據(jù)后做借應收票據(jù)? 貸應收賬款? ? 這樣是可以的對嗎老師?
東老師
2021 03/31 15:17
借:應收票據(jù) 貸:應收賬款? ?借:應付賬款? 貸:應收票據(jù)
84784997
2021 03/31 15:19
老師我們是外地工程,預交的增值稅怎么做分錄?
84784997
2021 03/31 15:20
還用在轉(zhuǎn)到應交稅費—未交增值稅里面嗎?分錄怎么做
東老師
2021 03/31 15:25
借:應交稅費——預交增值稅,貸:銀行存款? ? ? ? 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:借:應交稅費——預交增值稅,貸:銀行存款? 應交稅費-未交增值稅
84784997
2021 03/31 15:31
老師暫估人工費是用不含稅收入減去成本費用后的數(shù)嗎?
東老師
2021 03/31 15:33
暫估的費用根據(jù)你賬上的盈利情況暫估
84784997
2021 03/31 15:36
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)預交的增值稅分錄怎么做??
東老師
2021 03/31 15:37
借:應交稅費——預交增值稅,貸:銀行存款? ? ? ? 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:借:應交稅費——預交增值稅,貸:銀行存款? 應交稅費-未交增值稅
84784997
2021 03/31 15:37
上面那筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沒看明白
東老師
2021 03/31 15:37
就是把預繳的增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候抵扣了
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