問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2020年12月做了一筆預(yù)提運(yùn)費(fèi)的分錄,借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款;2021年3月份收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,該怎么做賬

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/06 11:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款。
2021 04/06 11:17
84784991
2021 04/06 11:20
老師能解釋一下為什么這么做嗎,運(yùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票
郭老師
2021 04/06 11:22
你好,第一個(gè)借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配是紅沖的。
郭老師
2021 04/06 11:22
跨年的損益類科目用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
郭老師
2021 04/06 11:23
收到發(fā)票,借利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
84784991
2021 04/06 11:29
第二個(gè)其他應(yīng)付款可以換成是銀行存款吧,因?yàn)?1年拿銀行存款付的運(yùn)費(fèi)
84784991
2021 04/06 11:30
如果要用以前年度損益調(diào)整科目做的話直接把利潤(rùn)分配換成以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2021 04/06 11:31
你好是的,可以這么做的。
郭老師
2021 04/06 11:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
84784991
2021 04/06 11:37
利潤(rùn)分配明細(xì)科目寫(xiě)什么呢,如果沒(méi)有跨年,收到發(fā)票是不是就正常紅沖以前分錄,然后按發(fā)票做一筆新的分錄就可以
郭老師
2021 04/06 11:39
二級(jí)科目,未分配利潤(rùn)。
84784991
2021 04/06 11:41
還有個(gè)問(wèn)題,就是假如21年暫時(shí)先不抵扣這筆運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅,能不能先做賬后抵扣,借:利潤(rùn)分配 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,等到后續(xù)認(rèn)證后再借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2021 04/06 11:44
你好,可以這么做的。
84784991
2021 04/06 11:45
明白了,謝謝老師
郭老師
2021 04/06 11:49
不用客氣,工作愉快。
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