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實(shí)務(wù)
问题已解决
老板每月工資表工資2萬,實(shí)際沒有發(fā)放工資,做賬時(shí)就計(jì)提了工資掛了借款。分錄:借:應(yīng)付職工薪酬2萬,貸:其他應(yīng)付款2萬,實(shí)發(fā)工資就是0元。這種分錄可以這么做嗎?



你好,其他應(yīng)付款二級(jí)科目是誰?
2021 06/18 09:51

84785008 

2021 06/18 10:19
其他應(yīng)付款二級(jí)科目就是老板啊

郭老師 

2021 06/18 10:19
這種不可以的,稅務(wù)局如果查賬的話,他不認(rèn)可。
自己給自己發(fā)工資

84785008 

2021 06/18 10:39
老板并不是法人代表

84785008 

2021 06/18 10:40
老板是大股東,但不是法人代表

郭老師 

2021 06/18 10:45
應(yīng)該發(fā)給工資,其他應(yīng)付款二級(jí)科目也是a,是不是這個(gè)?

84785008 

2021 06/18 10:58
其他應(yīng)付款二級(jí)科目也是老板(a)

郭老師 

2021 06/18 11:03
那就不可以,不管是誰,他不能自已給自己發(fā)工資的意思,要么就讓他投資,之后把錢再轉(zhuǎn)給他發(fā)工資。

84785008 

2021 06/18 16:30
政策是怎么樣的?。窟@個(gè)怎么向主管解釋不能這么做賬務(wù)處理呢?

郭老師 

2021 06/18 16:33
沒有文件規(guī)定,這個(gè)是實(shí)操。

84785008 

2021 06/18 16:53
還有如果4月先做了管理費(fèi)用1萬元,發(fā)票在6月時(shí)才拿回來,但是發(fā)票日期是6月的,那樣可以嗎?有說法是在匯算清繳前把發(fā)票拿回來附在憑證后面就可以了?

郭老師 

2021 06/18 16:54
六月收到發(fā)票之后,紅沖四月份做的,然后再做發(fā)票上的。
