问题已解决
老師,您好!請問一下:4-6月份的企業(yè)所得稅,是7月上旬申報并繳納的,那么這個所得稅費用是記在6月份,還是記在7月份呀? 如果記在7月份,根據(jù)權責發(fā)生制是不對的。 如果6月份已經(jīng)結賬了,那是要反結賬后,再把這個所得稅費用記在6月份嗎?謝謝老師。



老師,您好!請問一下:4-6月份的企業(yè)所得稅,是7月上旬申報并繳納的,那么這個所得稅費用是記在6月份,還是記在7月份呀? 如果記在7月份,根據(jù)權責發(fā)生制是不對的。 如果6月份已經(jīng)結賬了,那是要反結賬后,再把這個所得稅費用記在6月份嗎?謝謝老師。