問題已解決
因為之前我們的系統(tǒng)有些數(shù)據(jù)沒有生成憑證,到時存貨庫存跟總賬數(shù)據(jù)有差異,總賬比庫存多了,那現(xiàn)在新建17年的賬,要把這部分差異調平,要調到哪個科目呢
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速問速答先對賬,如果往來應付賬款對不上,調整應付賬款,如果能對上,就調整未分配利潤。
2017 01/15 23:20
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因為之前我們的系統(tǒng)有些數(shù)據(jù)沒有生成憑證,到時存貨庫存跟總賬數(shù)據(jù)有差異,總賬比庫存多了,那現(xiàn)在新建17年的賬,要把這部分差異調平,要調到哪個科目呢
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