如果2月份支付了20萬(wàn)的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)是1.5萬(wàn),銷項(xiàng)是3000,認(rèn)證抵扣了5000、剩余1萬(wàn)未認(rèn)證,這個(gè)分錄是這樣嗎 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5000(請(qǐng)問銷項(xiàng)只有3000,留底的2000不用分錄表示出來(lái)嗎) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬(wàn) 貸:銀存 20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 5000(請(qǐng)問銷項(xiàng)只有3000,留底的2000不用分錄表示出來(lái)嗎?)在3月的分錄里,如何體現(xiàn)出留底的數(shù)據(jù)?
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速問速答您好,不需要將留底的2000體現(xiàn)出來(lái)的
2021 10/07 11:45
84784978
2021 10/07 11:54
如果要體現(xiàn)出來(lái),要任何做分錄?不體現(xiàn)出來(lái),到后面做分錄,看余額感覺很亂,每次都要重新梳理數(shù)據(jù)
微微老師
2021 10/07 12:06
那你轉(zhuǎn)入到應(yīng)交增值稅—留底稅額中核算
84784978
2021 10/07 12:24
3月份把留底2000抵扣后,做分錄:
借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額的抵減2000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2000
是這樣嗎?
微微老師
2021 10/07 14:05
您好2月份的時(shí)候,借:銷項(xiàng)稅3000
借:應(yīng)交增值稅—留底稅額2000
貸:進(jìn)項(xiàng)稅3000
3月份呢
借:銷項(xiàng)稅2000
借:應(yīng)交增值稅—留底稅額2000
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- "這個(gè)月不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng): 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 下個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),去平臺(tái)上先勾選認(rèn)證發(fā)票,然后在賬務(wù)上處理第一步做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 第二步是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1031
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