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實(shí)務(wù)
问题已解决
計(jì)提物業(yè)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢,付款時(shí)又如何做賬



冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
計(jì)提物業(yè)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款
2022 01/11 09:49

84784966 

2022 01/11 09:55
計(jì)提時(shí)我做的是借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,付款的時(shí)候做的是借其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),預(yù)付賬款-物業(yè)公司,貸銀行存款,麻煩看下有沒(méi)有問(wèn)題

冉老師 

2022 01/11 09:57
借其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),,貸銀行存款??預(yù)付賬款-物業(yè)公司

84784966 

2022 01/11 10:02
管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)不用每月計(jì)提嗎

84784966 

2022 01/11 10:06
之前我只計(jì)提了,沒(méi)有預(yù)付呀,只是現(xiàn)在付款的時(shí)候,我把后面幾個(gè)月的做預(yù)付,等到每個(gè)月攤銷時(shí)再做管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),貸預(yù)付賬款,這樣可以不

冉老師 

2022 01/11 10:09
管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)不用每月計(jì)提

冉老師 

2022 01/11 10:09
管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)要每月計(jì)提

84784966 

2022 01/11 10:09
老師,我沒(méi)太懂

冉老師 

2022 01/11 10:10
,付款的時(shí)候做的是借其他應(yīng)付款-物業(yè)公司,
預(yù)付賬款-物業(yè)公司,貸銀行存款
