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你好老師: 我單位去年12月份向一單位銷售一批貨物,當(dāng)時貨款已收,為對方購貨人員代墊貨款,未開發(fā)票。當(dāng)時我單位己按無票銷售做了收入入帳,并已申報繳稅款。 本月對方單位要求補(bǔ)開發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票己開并收到對方單位銀行轉(zhuǎn)帳貨款。對方購貨員要求歸還代墊貨款。 請問老師這筆業(yè)務(wù)怎樣編寫會計分錄呢?



你好老師: 我單位去年12月份向一單位銷售一批貨物,當(dāng)時貨款已收,為對方購貨人員代墊貨款,未開發(fā)票。當(dāng)時我單位己按無票銷售做了收入入帳,并已申報繳稅款。 本月對方單位要求補(bǔ)開發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票己開并收到對方單位銀行轉(zhuǎn)帳貨款。對方購貨員要求歸還代墊貨款。 請問老師這筆業(yè)務(wù)怎樣編寫會計分錄呢?
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