问题已解决
2月收到發(fā)票已抵扣和做賬,3月開了紅字發(fā)票后重新開發(fā)票,如何入賬?



你好
2月收到發(fā)票已抵扣
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
3月開了紅字發(fā)票
借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
重新開發(fā)票
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022 04/07 16:42

84785032 

2022 04/07 16:49
不是進項轉出嗎

鄒老師 

2022 04/07 16:53
你好,這個過程是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出

84785032 

2022 04/07 17:09
那是費用發(fā)票呢?應該怎么做賬?
那是費用發(fā)票呢,應該怎么做賬?

鄒老師 

2022 04/07 17:15
你好,是發(fā)生了費用支出,取得了費用發(fā)票的意思?

84785032 

2022 04/07 17:30
對,是啊,已抵扣已入賬

鄒老師 

2022 04/07 17:31
你好
借:管理費用等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目?

84785032 

2022 04/07 17:42
負數發(fā)票怎么入賬?

鄒老師 

2022 04/07 17:43
你好
借:銀行存款等科目,貸:管理費用? ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
