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應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅200 應交稅費-應交增值稅-進項稅額200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100 合并起來 進項多了留抵100吧,分錄怎么寫的 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100 應交稅費-應交增值稅-進項稅額100????

84784975| 提問時間:2022 04/15 09:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你銷項稅小于進項稅,月末可以不用結轉的
2022 04/15 09:11
84784975
2022 04/15 09:23
不結轉,分錄就這樣掛著么老師,小白還不會做賬老師
辜老師
2022 04/15 10:05
進項稅減銷項稅的差額,就是留底進項稅
84784975
2022 04/15 10:06
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100 應交稅費-應交增值稅-進項稅額100,,老師留抵是不是做這筆分錄
84784975
2022 04/15 10:07
你銷項稅小于進項稅,月末可以不用結轉的,就這樣放著么
辜老師
2022 04/15 10:07
你要結轉就是這樣的 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100 應交稅費-應交增值稅-進項稅額200
84784975
2022 04/15 10:09
應該什么時候結轉啊,月末還是年末啊
辜老師
2022 04/15 10:09
這個是月末進行結轉的
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