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我單位是一般納稅人的小微企業(yè),一月份的申報表稅務(wù)局后臺更正申報了,并把已經(jīng)交了的增值稅及附加稅全部退回來了。現(xiàn)在想問二三月份的申報表附加稅累計那里要不更正。 另外申報所屬期二月份的時候,在第30欄本期繳納上期稅款那里已經(jīng)填了一月份的稅款,這里更正嗎?


我單位是一般納稅人的小微企業(yè),一月份的申報表稅務(wù)局后臺更正申報了,并把已經(jīng)交了的增值稅及附加稅全部退回來了。現(xiàn)在想問二三月份的申報表附加稅累計那里要不更正。 另外申報所屬期二月份的時候,在第30欄本期繳納上期稅款那里已經(jīng)填了一月份的稅款,這里更正嗎?
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