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實(shí)務(wù)
问题已解决
原材料質(zhì)量不合格退貨,以前月度發(fā)票已經(jīng)入賬了。退款的金額在下期對賬的時(shí)候里面扣除。不另外開紅沖的發(fā)票。這個怎么記賬比較好。下期收到發(fā)票的時(shí)候怎么做賬?



您好,不開紅字發(fā)票如何退貨?
2022 05/13 08:47

小林老師 

2022 05/13 08:48
您好,若僅僅更換原材料?可以直接紅字沖回原來不合格部分

84784998 

2022 05/13 09:07
就是直接把貨退回去,對應(yīng)的含稅價(jià)比如20塊錢,那么下次對賬的時(shí)候把這20塊錢扣掉,發(fā)票少開20塊錢。

小林老師 

2022 05/13 09:08
您好,是的,您的理解非常正確

小林老師 

2022 05/13 09:09
您好,那就相當(dāng)于少收20商品

84784998 

2022 05/13 09:19
那我對應(yīng)退貨單的分錄應(yīng)該怎么做?

小林老師 

2022 05/13 09:20
您好,紅字沖回入庫分錄即可
