問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人,去年開了10萬的發(fā)票中有一張1000的普票,增值稅是9.9,入賬的時候分錄是,借:現(xiàn)金1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000。 增值稅9.9沒有單獨列出來,季度不達45萬免普票增值稅,免稅部分正常應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入但沒有轉(zhuǎn),導(dǎo)致賬上主營業(yè)務(wù)收入多了9.9,企業(yè)所得稅季報上的營業(yè)收入也多了9.9。請問這9.9沒有列支的稅費今年怎么轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢,會計分錄怎么做。今年的匯算清繳需要調(diào)減收入嗎?
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速問速答你好,1、今年應(yīng)做調(diào)整分錄,先紅沖原來錯誤憑證
借:現(xiàn)金 -1000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -1000
再做正確分錄
借:現(xiàn)金 1000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.1
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 9.9
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 9.9
貸:營業(yè)外收入 9.9
2、今年匯算清繳需要調(diào)減收入。
2022 05/30 09:56
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