問題已解決
老師,我上季度中1月份開錯了一份發(fā)票,交了增值稅,次月紅字沖紅,導(dǎo)致已交增值稅成留抵稅,但是這個留抵稅未做分錄,我該怎么做分錄
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
同學(xué)你好
借銀行
貸進項轉(zhuǎn)出
2022 07/11 17:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/11 17:08
那我這個季度可以直接調(diào)整上季度憑證,報表不需要調(diào)整了吧
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/11 17:15
同學(xué)你好
對的
直接調(diào)整就可以了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 07/11 17:19
開錯的發(fā)票直接紅字沖紅,做個分錄。把留抵的稅借:應(yīng)交增值稅費_留抵稅額,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 07/11 17:24
對的
是這樣操作的
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)