問題已解決
請問老師附表三(服務不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目)9%稅率的項目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報表總表上面填寫嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學
這個需要的,主表里面的銷售貨物勞務。
2022 08/09 16:22
84785019
2022 08/09 16:27
這個月開了9%兼營的服務普通發(fā)票19000,然后附表三(服務不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目)9%稅率的項目這一欄有19000,這個數(shù)據(jù)要填寫在申報表總表哪一欄?
星河老師
2022 08/09 16:35
同學。
第1欄“(一)按適用稅率計稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計稅方法計算繳納增值稅的銷售額,包含:在財務上不作銷售但按稅法規(guī)定應繳納增值稅的視同銷售和價外費用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價銷售進料加工復出口貨物的銷售額;稅務、財政、審計部門檢查后按一般計稅方法計算調(diào)整的銷售額。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的,本欄應填寫扣除之前的不含稅銷售額。
84785019
2022 08/09 16:40
9%的建筑服務普通發(fā)票是填寫哪里?
星河老師
2022 08/09 16:46
同學,
這個是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
84785019
2022 08/09 16:48
就是應稅勞務銷售額嗎?
星河老師
2022 08/09 16:49
同學,
對的。應稅勞務銷售額。(包含建筑服務的)
84785019
2022 08/09 16:51
如果4月份也發(fā)生了但在申報表總表沒有填寫,在這個月可以補填寫嗎?
星河老師
2022 08/09 16:52
同學,
這個4月份跟這個月的納稅期間對不上啊。
84785019
2022 08/09 16:53
那沒有填寫有影響嗎?
星河老師
2022 08/09 16:55
同學,
這個要填寫的,你們是一般納稅人吧?
84785019
2022 08/09 16:56
那當時不懂沒有填寫怎么辦?
星河老師
2022 08/09 17:05
同學?
這個建議到到底稅務局更正一下應申報當月的申報表。
84785019
2022 08/09 17:20
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動生成有含稅銷售額,只是申報表總表沒有填寫,這個會影響征信嗎?
星河老師
2022 08/09 17:22
同學,
附表一已填寫上去了,然后附表三自動生成有含稅銷售額,這個增值稅的主表也是會有自動生成的金額的,為什么會不一致呢?
84785019
2022 08/09 18:19
我第一次填寫不知道哪個環(huán)節(jié)沒有做
星河老師
2022 08/09 18:21
好的,同學,這個沒關系,這個月更正補上來即可。
84785019
2022 08/09 18:30
要去稅務大廳修改了吧?
星河老師
2022 08/09 19:20
同學,
這個跨期申報要去稅務局修改的。
閱讀 459