問(wèn)題已解決

老師你好,企業(yè)有一份合同之前收回扣除質(zhì)保金部分的錢(qián),質(zhì)保金之后付,當(dāng)時(shí)只針對(duì)目前收到的金額開(kāi)票,質(zhì)保金部分未開(kāi)票,且未掛賬,請(qǐng)問(wèn)等到收到質(zhì)保金時(shí)并且開(kāi)票的情況下,應(yīng)該怎么做賬呢?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/15 16:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
一樣的按收入做賬就是了呀
2022 08/15 16:36
84784949
2022 08/15 16:37
直接借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款嗎?
家權(quán)老師
2022 08/15 16:42
是的,就是那樣處理的呀
84784949
2022 08/15 17:58
老師 小規(guī)模納稅人7月份都是開(kāi)的專(zhuān)票 在7月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)提地稅嗎?還是季度末才轉(zhuǎn)出呢?
家權(quán)老師
2022 08/15 18:00
小規(guī)模不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅呀。
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