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老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)這個科目在日常什么情況下會需要寫這個?
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速問速答你好,確認(rèn)了收入,但是你的增值稅沒有到納稅義務(wù)的
2022 09/05 18:35
84784970
2022 09/05 18:43
這個意思是銷項稅額要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?還是說銷項和進(jìn)項抵扣后,抵扣的部分寫個 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項 ?
郭老師
2022 09/05 18:46
你好,不是的,這個是還沒有繳納銷項的,不申報增值稅。
郭老師
2022 09/05 18:46
他是以后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項里面。
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