問(wèn)題已解決
老師您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)出口退稅怎么申報(bào)增值稅申報(bào)表?如果有100萬(wàn)銷售額進(jìn)項(xiàng)為15萬(wàn)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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你好
1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 12/03 11:31
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