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老師,房租的發(fā)票跟付的錢的金額對不上,這個怎么入賬
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你好,這個具體是怎么對不上?
2023 01/05 09:45
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2023 01/05 10:19
因為各種減免,然后房東那邊就沒有按照我們實際支付的金額開發(fā)票給我們,比支付金額開的少
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 10:19
意思是你們多付錢了是嗎?
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2023 01/05 10:24
也沒有多付,就是對方不按照我們付款金額給我們開票,說他們后面慢慢補上
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 10:24
哦,那你們多的部分記入預(yù)付賬款
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2023 01/05 10:27
好的,還有一個就是我們付了7月,11月的房租,但是沒有給我們開發(fā)票,然后開了9月10月房租發(fā)票給我們,發(fā)票金額跟7月跟11月付的金額又對不上,然后我們9月10月么有付房租,那這個開給我們的9月10月發(fā)票怎么入賬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 10:28
開的發(fā)票直接沖銷預(yù)付賬款就可以。
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2023 01/05 10:29
就是9月10月的發(fā)票沖7月11月的預(yù)付房租嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 10:29
對,沒錯兒,就這么沖銷就行。
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2023 01/05 10:31
但是我7月11月做賬直接做到管理費用了,沒有用預(yù)付這個科目
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 10:32
沒付錢記入應(yīng)付賬款
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