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老師,我們七月付了供應商10489元錢,她開進來發(fā)票10994咋做分錄?
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速問速答根據(jù)供應商發(fā)票上的信息,這次應當進行的分錄如下:
一、 應付賬款:借: 10994 元 貸: 庫存現(xiàn)金 10489 元 主營業(yè)務收入 505 元(稅前)
二、主營業(yè)務收入:借: 主營業(yè)務收入 505 元 貸:應付賬款 10994 克
這筆分錄表示,本次應付賬款為10994元,其中10489元通過庫存現(xiàn)金付款,另外505元由主營業(yè)務收入(稅前)墊付,最終用于抵銷此次應付賬款。
結(jié)論:這次發(fā)票的分錄為:(1)應付賬款:借10994元,貸庫存現(xiàn)金10489元主營業(yè)務收入505元(稅前);(2)主營業(yè)務收入:借505元,貸應付賬款10994元。
拓展知識:做分錄時,一定要認真、細致。以此案例為例,發(fā)票10994元,應付10489元,收入505元,弄清借貸兩側(cè),充分核對金額,可以更好地避免因金額出錯而產(chǎn)生誤差,保證財務數(shù)據(jù)的準確性。
2023 01/18 09:19
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