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老師 科目余額表和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用對(duì)不上 差300 怎么核對(duì)

84784994| 提问时间:2023 01/29 13:48
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
首先,應(yīng)該檢查科目余額表和利潤(rùn)表的歷史記錄,查看是否有發(fā)生調(diào)整的記錄,以及調(diào)整的金額是否與差300相符。如果沒有調(diào)整記錄,則應(yīng)檢查科目余額表、利潤(rùn)表、以及它們之間關(guān)系的相關(guān)憑證記錄,檢查是否有遺漏或錯(cuò)誤。 同時(shí),應(yīng)檢查科目余額表和利潤(rùn)表的數(shù)字是否準(zhǔn)確,以及核實(shí)它們之間的關(guān)系是否正確。一般情況下,我們需要手工核對(duì)每一條憑證記錄,以及每一項(xiàng)費(fèi)用是否有誤差。如果發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)將憑證記錄校核過程記錄下來,以便找出問題并糾正問題。 此外,建議充分利用財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)分析功能,對(duì)整個(gè)賬戶體系進(jìn)行完整的分析,以搞清楚賬戶狀態(tài)實(shí)際情況,檢查是否存在無法追蹤的費(fèi)用核銷未記賬,以及賬戶余額和實(shí)際的收支金額是否相符等。 另外,在核對(duì)費(fèi)用的時(shí)候,還應(yīng)注意費(fèi)用的分類,要弄清楚這筆費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入到哪個(gè)科目,避免將費(fèi)用分錯(cuò)科目,影響賬目余額和利潤(rùn)表的正確性。
2023 01/29 14:00
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