老師,事業(yè)單位支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和發(fā)放工資的分錄怎么寫? 支付社會(huì)保險(xiǎn): 先計(jì)提: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用- 貸:應(yīng)付職工薪酬- 社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 支付費(fèi)用: 借:應(yīng)付職工薪酬- 社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬- 社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出- (單位部分金額) 貸:資金結(jié)存-貨幣資金(單位部分金額) 發(fā)放工資: 先計(jì)提: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)- 貸:應(yīng)付職工薪酬-(應(yīng)發(fā)金額) 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-(應(yīng)發(fā)金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 財(cái)政撥款收入-(實(shí)發(fā)金額) 借:事業(yè)支出-(實(shí)發(fā)金額) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入-(實(shí)發(fā)金額)
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣做的
2023 02/03 10:06
84784984
2023 02/03 10:22
這樣寫我覺(jué)得銀行存款是不是多付出去了?
我的理解是社會(huì)保險(xiǎn)的個(gè)人部分在繳納保險(xiǎn)費(fèi)用的時(shí)候是墊付,但后來(lái)發(fā)工資時(shí)是從工資里代扣回來(lái)了的 銀行存款不應(yīng)該多支付這個(gè)人部分的錢嘛
樸老師
2023 02/03 10:30
個(gè)人部分的是發(fā)工資的時(shí)候扣的
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- 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸:其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 其他應(yīng)付款-個(gè)人(墊付的實(shí)發(fā)工資) 這兩筆分錄原本是計(jì)提本月支付上月工資,我因?yàn)槭莻€(gè)人墊付的,能否直接將計(jì)提和支付都做在本月,然后有銀行回單支付工資直接做在里面第二個(gè)分錄里,這樣可以嗎 875
- 借:應(yīng)付職工基本工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分,可是這筆錢我用來(lái)支了油費(fèi)借款,怎么做分錄把計(jì)提的個(gè)人部分社保沖銷 1361
- 老師您好!月末計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄: 借:制造費(fèi)用-工資 10500元 管理費(fèi)用-工資 6500元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 15元 問(wèn): 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),還是管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)呀? 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 16625.65元 問(wèn):發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 15元 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付 貸 1166
- 2018年12月年底計(jì)提了獎(jiǎng)金 借:管理費(fèi)用 22000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 22000 2019年1月計(jì)提發(fā)放 借:管理費(fèi)用 23000 貸:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 23000 借:應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 23000 貸:銀行存款 23000 如果我紅沖18年那一筆,本年累計(jì)就不一樣了 426
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