問題已解決
老師,您好。我們上個月收到一張發(fā)票,付款且認證抵扣后發(fā)現(xiàn)對方稅率開具錯誤。本月退回重開后的賬務處理怎么做呢?新收到的正確的發(fā)票該怎么入賬呢?
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先把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
2023 02/04 10:55
84785031
2023 02/04 11:01
之前已抵扣的進項稅是全部轉出,還是轉出差額部分呢
鄒老師
2023 02/04 11:01
你好
先把之前入賬的分錄紅沖(是全部),然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
84785031
2023 02/04 11:03
分錄沖紅后進項余額在貸方,是需要把貸方余額做轉出嗎
鄒老師
2023 02/04 11:04
你好
先把之前入賬的分錄紅沖(是全部),然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
這樣進項稅額是借方啊
然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄啊
84785031
2023 02/04 11:09
沖紅后,進項的余額在貸方。原本6稅率的,對方開成13的稅率了
鄒老師
2023 02/04 11:10
你好,沖紅后,還需要根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄(不能把這個就忽略了啊)
84785031
2023 02/04 11:12
是根據(jù)正確發(fā)票做了分錄。正確的發(fā)票稅率是6,錯誤的是13。這樣做完后,進項的貸方就有余額了。
鄒老師
2023 02/04 11:13
你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額(即使是負數(shù))做相應的結轉分錄就是了
84785031
2023 02/04 11:14
是將進項的貸方余額做結轉嗎?
鄒老師
2023 02/04 11:15
你好,是的,是這樣的
84785031
2023 02/04 11:18
分錄是這樣的嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(進項貸方余額)
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項貸方余額)
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項貸方余額)
貸:應交稅費-未交增值稅(進項貸方余額)
鄒老師
2023 02/04 11:19
你好,明細科目是? 進項稅額,而不是進項稅額轉出,需要注意一下
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