问题已解决
老師您好!請問匯算清繳之后納稅調增的分錄怎么做?計提時,借:所得稅費用,貸:應交稅費——應交所得稅。次月扣稅時,借:應交稅費——應交所得稅,貸:銀行存款。但是這樣做了分錄后,影響的利潤沒有體現(xiàn)



你好;? 你跨年了 ; 你分錄不對哦;? ?借以前年度損益調整??貸:應交稅費——應交所得稅。次月扣稅時,借:應交稅費——應交所得稅,貸:銀行存款。
2023 02/28 16:22

84785031 

2023 02/28 16:33
老師您好!我們是小企業(yè)會計準則,金額也不多,不想影響財務報表,應該怎么做分錄好一些呢

meizi老師 

2023 02/28 16:38
?你好;? ???借利潤分配-未分配利潤? ? 貸:應交稅費——應交所得稅。次月扣稅時,借:應交稅費——應交所得稅,貸:銀行存款。

84785031 

2023 02/28 16:43
老師您好!為什么不通過所得稅費用科目呢?

meizi老師 

2023 02/28 16:46
你好;? 跨年了。 你直接做所得稅費用會影響23年的數(shù)據(jù)的??
