問題已解決
老師,應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù),要重分類調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財務(wù)報表應(yīng)收的期末余額對不上的,這個需要怎么處理?還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好。報表重分類就行。做賬上不用調(diào)整。
2023 04/01 07:54
玲老師
2023 04/01 07:55
是先把財務(wù)報表里取數(shù)公式設(shè)置好,這樣就是按照重分類的自動出報表了。然后稅務(wù)申報也按照這個報表申報。
84785038
2023 04/01 07:59
老師,我在做審計報告,需要填應(yīng)收的期初期末,那填的那個數(shù)字應(yīng)該是重分類后的吧?
84785038
2023 04/01 07:59
填重分類的數(shù)字,跟報表就不一致了呀
玲老師
2023 04/01 07:59
按照審計報告的結(jié)果,您調(diào)整就行,要是申報的不一樣,您可以做更正申報。
84785038
2023 04/01 08:02
我所有科目填完都要跟財務(wù)報表對的上嘛,所以我就不知道按哪個為標(biāo)準(zhǔn),就是按重分類后為標(biāo)準(zhǔn)對吧
84785038
2023 04/01 08:02
報表里取數(shù)公式應(yīng)該怎么設(shè)置?
玲老師
2023 04/01 08:04
是的,要一樣。
應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方加預(yù)收借方。減去壞賬準(zhǔn)備。
預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方。
84785038
2023 04/01 08:05
那應(yīng)付公式也跟這個一樣的吧
玲老師
2023 04/01 08:07
對和這個公式一樣。
應(yīng)付賬款。等于。應(yīng)付的貸方加上預(yù)付的貸方。
84785038
2023 04/01 08:08
明白,謝謝老師
玲老師
2023 04/01 08:09
不客氣,周末愉快,問題解決,請好評。
閱讀 677