问题已解决

老師我想問下我做了暫估入賬,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳是調(diào)增也交稅了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)

84785036| 提问时间:2023 04/20 17:24
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果業(yè)務(wù)是真實(shí)的,就不用管了,等收到發(fā)票或者付款時(shí)再處理,否則,沖回處理即可。
2023 04/20 17:25
84785036
2023 04/20 17:27
那筆暫古也不會(huì)在開票 需要做以前年度損益調(diào)整嗎
王雁鳴老師
2023 04/20 17:28
同學(xué)你好,不會(huì)再開票,真實(shí)的業(yè)務(wù)不用管了。否則,沖回,需要做以前年度損益調(diào)整的。
84785036
2023 04/20 17:30
如果不管,那我稅是不是白交了 那筆暫古一直在那掛著
王雁鳴老師
2023 04/20 17:33
同學(xué)你好,因?yàn)槭钦鎸?shí)的業(yè)務(wù),只是沒收到發(fā)票,納稅調(diào)整處理,是正常的操作,不用再做賬處理,稅不能說白交。暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,也付款了,這個(gè)業(yè)務(wù)就算完成了。不能算一直掛在那里吧。
84785036
2023 04/20 17:49
不是真實(shí)的業(yè)務(wù) 只是當(dāng)時(shí)第四季度為了不預(yù)繳 并沒有付款
王雁鳴老師
2023 04/20 18:19
同學(xué)你好,這種情況下,就要沖回處理。借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
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