問題已解決
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年匯算清繳職工薪酬明細表里面工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)了,虧損的不涉及所得稅稅款,可以不用改嗎
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不影響所得額,就不用改了
2023 04/26 15:47
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2023 04/26 16:01
只是這個數(shù)據(jù)體現(xiàn)在納稅調(diào)整明細表里面,不影響所得額的,可以不改了吧
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/26 16:02
嗯嗯,不用改了的哈
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2023 04/26 16:02
只是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面工資薪金填報成應(yīng)付職工薪酬總額了,沒有影響吧
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/26 16:06
有空的話,還是更正申報了,影響勾稽關(guān)系
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2023 04/26 16:21
老師,具體影響哪里的勾稽關(guān)系???現(xiàn)在更正是不是要扣分的
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2023 04/26 16:29
跟你的申報的個稅工資對不上
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2023 04/26 17:05
這個不是一年匯總的嗎老師,個稅是每個月申報的,這個還要核對嗎?不改的話,影響不大吧,不會預(yù)警什么的吧
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2023 04/26 17:14
還有跟你的工商年報的也對不上
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2023 04/26 17:24
工商年報有工資薪金?就這一個數(shù)據(jù)填寫錯誤,改了會不會扣分呢?改好呢還是不改啊老師
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2023 04/26 17:27
正常的更正申報,又不是延期申報
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