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老師您好!農(nóng)民專業(yè)合作社項目款使用時,最后專項基金如何處理?
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速問速答你好!是政府給你們的專項資金嗎?你們沒有對外支出嗎?
2023 04/30 14:24
84784949
2023 04/30 14:26
老師!您好!是政給的專項基金。有支出,購置農(nóng)用機,化肥,種子等,
84784949
2023 04/30 14:28
支出時,借:原材料,固定資產(chǎn)等,貸:銀行存款,同時做,借:專項應付款,貸:專項基金,嗎?最后專項基金怎么處理?
84784949
2023 04/30 14:30
拔入的實際種糧農(nóng)民一次性補助,糧改飼補助,項目款等都做,借:銀行存款,貸:專項應付款,嗎?
耿老師
2023 04/30 14:33
你好,收到專項資金,你怎么做賬務(wù)處理?
84784949
2023 04/30 14:47
借:銀行存款,貸:專項應付款
84784949
2023 04/30 14:50
剛接手,正在補做22年的賬。
耿老師
2023 04/30 14:51
你好,這不是一個無償?shù)膶m椈饐??為什么要做到借款里?后期還要還嗎?
84784949
2023 04/30 15:05
老師!不用還的
84784949
2023 04/30 15:06
老師!應該怎么做?
耿老師
2023 04/30 15:30
你好!那收到時你做借款的借款的話,后期也會有余額
84784949
2023 04/30 15:46
請老師教一下
耿老師
2023 04/30 15:48
在合作社賬目上體現(xiàn)為專項基金。筆者結(jié)合實際工作,就合作社接受國家財政直接補助和他人捐贈等形成的專項基金及專項基金形成的資產(chǎn)因意外毀損、消耗等減少的會計核算舉例說明,供大家參考。
【例1】合作社收到國家財政補助項目資金10萬元,項目規(guī)定該資金主要用于果品分揀設(shè)施購置、成員培訓等。合作社購買某果品大型分揀設(shè)備一臺105000元;開展成員培訓,費用支出1萬元。
(1)收到國家補助資金時,會計分錄為:
借:銀行存款100 000
貸:專項應付款100 000
(2)購買某果品大型分揀設(shè)備時,會計分錄為:
借:固定資產(chǎn)—冷庫及設(shè)備
105 000
貸:銀行存款105 000
(3)開展成員培訓時,會計分錄為:
借:專項應付款—成員培訓
10 000
貸:銀行存款10 000
借:專項應付款90 000
貸:專項基金 90 000
84784949
2023 04/30 15:50
老師!貸方應該記什么科目
耿老師
2023 04/30 15:52
你好,收到時應該是專項應付款,因為你取得的是專項資金
84784949
2023 04/30 15:52
專項應付款有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2023 04/30 15:56
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到專項基金,因為之前支出記錄了成本或費用,所以最終這個基金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或遞延收益
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