问题已解决
您好,法人借錢給公司:借銀行存款, 貸 其他應(yīng)收款法人 這個是不是記錯了??? 應(yīng)該是其他應(yīng)付款對嗎?



同學(xué)您好,也不算錯,其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023 05/05 19:03

易 老師 

2023 05/05 19:04
同學(xué)您好,月底看期末余額來決定的
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。

84785010 

2023 05/05 19:31
之前都是記錄的其他應(yīng)付收款法人(一直都是法人借給公司的情況)
現(xiàn)在金額一直是負數(shù),需要更換成其他應(yīng)付款法人嗎?
更換的話怎么做分錄

易 老師 

2023 05/05 20:05
你好,不 要的,這種情況 不要的,只需要調(diào)整會計報表,俗稱是調(diào)表不調(diào)賬

84785010 

2023 05/05 22:17
意思是 其他應(yīng)收款法人 負數(shù)的
在填寫季度報表就直接填在 其他應(yīng)付款法人,金額改成正數(shù),是嗎

易 老師 

2023 05/05 22:18
學(xué)員您好,是的,對的
