問題已解決

老師,這種涉及以前年度損益調整的,在匯算清繳時應該怎么調整

84784980| 提問時間:2023 05/14 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個是計提印花稅的,第二個這個是調整的什么的。
2023 05/14 10:51
84784980
2023 05/14 10:55
我還沒查到,我也是才接手這個公司的賬務
郭老師
2023 05/14 10:58
你看下他的原始憑證用的是哪一個。
84784980
2023 05/14 10:59
好的老師
郭老師
2023 05/14 11:01
不用客氣,你再查一下的,你查到了之后,你再說一下第一個印花稅的,這個是計提的印花稅,在納稅調整明細表扣除項目30欄里面填寫賬本金額。
84784980
2023 05/14 11:22
老師,這個是我們賬上記錄的印花稅
郭老師
2023 05/14 11:24
印花稅的那一個弄明白了,你看一下你減免的那個。
84784980
2023 05/14 16:10
老師,這560的減免是2筆金稅盤的年費,當時沖減的是管理費用
郭老師
2023 05/14 16:10
可以的,可以這么做的。
84784980
2023 05/14 16:13
那我現在是要調增管理費用嗎,不太懂,麻煩老師詳細講一下上一筆印花稅和這筆減免的調整思路,謝謝老師了
郭老師
2023 05/14 16:38
不調整,你可以直接充今年的管理費用。
郭老師
2023 05/14 16:38
直接做管理費用,就不影響以前年度的利潤了。
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