问题已解决
小規(guī)模公司在2022年12月份開(kāi)具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開(kāi)具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開(kāi)具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報(bào)增值稅時(shí)因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)2022年第四季度增值稅申報(bào)表(更正后申報(bào)增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報(bào)繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)匯算清繳申報(bào)表的收入不一致(相差這1227141.3元),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
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您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023 05/21 14:35
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2023 05/21 14:36
那老師2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表格和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),還有年度財(cái)務(wù)報(bào)表都需要重新更正申報(bào)嘛?
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2023 05/21 14:39
問(wèn)下您2月紅字沖回的原因是?
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2023 05/21 14:40
之前會(huì)計(jì)把稅率開(kāi)錯(cuò)了,她開(kāi)的是免稅普通發(fā)票,甲方要求是3%的普通發(fā)票
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/21 14:40
您好,都是普通發(fā)票,還需要3%?
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2023 05/21 14:42
你好老師我剛剛查看下是重新開(kāi)具的3%的專票
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/21 14:49
您好,那您會(huì)計(jì)口徑收入是剔除這部分增值稅,增值稅是按免稅收入,企業(yè)所得稅口徑是按免稅收入
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2023 05/21 15:11
2022年第四季度財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬會(huì)計(jì)口徑做賬沒(méi)有剔除這部分免稅發(fā)票收入,企業(yè)所得稅也是也有剔除申報(bào)的
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/21 15:15
那您需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)
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2023 05/21 15:17
老師你好請(qǐng)問(wèn)是在電子稅務(wù)局更正申報(bào)還是去大廳柜臺(tái)?相對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嘛?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/21 15:17
這個(gè)您先跟稅務(wù)確認(rèn)哪里更正,財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正
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2023 05/21 15:25
老師那這個(gè)更正收入的話,進(jìn)賬的成本多了應(yīng)該怎么出來(lái)?
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2023 05/21 15:27
您的業(yè)務(wù)更正收入即可,不調(diào)整成本
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2023 05/21 15:30
那老師2022年匯算清繳時(shí)成本不是就多記賬了,是調(diào)增出來(lái)還是不調(diào)整成本,直接利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?
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2023 05/21 15:32
為什么多記賬,沒(méi)調(diào)整成本
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2023 05/21 15:37
2022年不是開(kāi)收入包含這個(gè)1227141.30元呢嘛,所以成本也相應(yīng)入賬了這部分的成本,現(xiàn)在收入做抵減了,那相對(duì)應(yīng)這部分收入的成本需要怎么處理?
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2023 05/21 16:37
收入成本匹配,您的業(yè)務(wù)調(diào)整收入是增值稅影響,不影響成本
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